Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 62,31 millions d’euros, contre 61,13 millions d’euros dans le précédent budget, soit une hausse de 1,93 %. Les frais de personnels atteignent 3,29 millions d’euros contre 3,08 millions d’euros l’an passé, en augmentation de 6,89 %.
Les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont :
- les déplacements urbains avec 7,61 millions d’euros,
- la sécurité et la prévention des risques avec 5,27 millions d’euros.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 25,08 millions d’euros, contre 29,69 millions l’an passé, soit une baisse de 18,35 %. Les principaux postes de dépenses d’investissements sont :
- la voirie pour 3,04 millions d’euros
- les opérations Anru pour 6,05 millions d’euros.
Les recettes hors emprunt proviennent essentiellement des impôts et taxes pour 40,39 millions d’euros (38,65 millions d’euros en 2009), des dotations, subventions et participations pour 21,05 millions d’euros (21,79 millions d’euros en 2009). L’équilibre du nouveau budget nécessitera le recours à l’emprunt à hauteur de 25,95 millions d’euros, contre 28,53 millions d’euros en 2009.
L’encours de la dette au 1er janvier 2010 est de 82,29 millions d’euros (budget principal plus budgets annexes), au lieu de 73,64 millions d’euros lors de l’exercice précédent, soit un accroissement de 11,74 %. La capacité d’autofinancement s’établit à 2,03 millions d’euros, en baisse de 15,4 % par rapport à 2009 (2,35 millions d’euros).
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